2024年1月30日中兴华会计师事务所的邹伟,孟庆尚等一行3人到来,对同旅置业2023年的会计凭证资料及账务开展审计工作,审计工作中负责人员翻阅了会计凭证及附件,检查申报纳税数据,对各部门费用合同进行抽查,审计主要负责人邹伟与同旅财务经理李靖对于开发成本等账务处理做了商榷。此次审计工作一共持续两天,在各部门的积极配合下,审计工作圆满结束。
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